公司动态
2024年9月至11月,安徽财苑会计师事务所受安徽新闻出版职业技术学院委托对学院2023年度内部控制专项审计,包括预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、基本建设项目、合同管理、科研经费、培训部、工会、食堂经费业务。以及2020-2022年度学院15名中层领导干部经济责任审计。根据相关文件要求,对学院15名中层领导干部在贯彻执行党和国家经济方针政策及上级主管部门重大决策部署情况、学校重要决策执行和效果情况、规划目标完成情况、预算和财务管理执行情况、重大经济决策情况、公共资金、国有资产及国有资源管理情况、廉洁自律等方面进行重点审计。我所按照学院要求按时完成内部控制与经济责任审计工作,包括:审前调查、沟通及相关工作部署、编制审计实施方案;通过查看账务资料、民主测评、资产核查、实地考察等多种审计方式收集材料、数据采集、获取审计证据、编制审计工作底稿等,形成审计报告。并在审计基础上针对学院存在的问题出具了《管理意见书》。督促学院建立完善相关管理规章制度,较好地发挥了审计监督职能作用。
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